Späť na zoznam
Číslo faktúry:302241440
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:319,82
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:762_66ac8aa4cbd1e.pdf