Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2405002098 |
Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | - 44,82 |
Predmet: | Dobropis |
Faktúra PDF: | 767_66ac8c054c155.pdf |