Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102407181 |
Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 1382,40 |
Predmet: | 3.splátka na rok 2024 |
Faktúra PDF: | 768_66ac8c560d39c.pdf |