Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202400739 |
Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 151,73 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 785_66ac90e708f09.pdf |