Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202400775 |
Dátum úhrady: | 23.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 155,41 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 829_66b207ea11a8f.pdf |