Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101241478 |
Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 3526,68 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 830_66b2083ae5873.pdf |