Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 704 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 21803,60 |
Predmet: | Slama |
Faktúra PDF: | 851_66b210266861c.pdf |