Späť na zoznam
Číslo faktúry:302241639
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:1396,84
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:852_66b210b377243.pdf