Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 302241639 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1396,84 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 852_66b210b377243.pdf |