Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202400787 |
Dátum úhrady: | 06.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 103,27 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 864_66b216665fe6e.pdf |