Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101078 |
Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 356,17 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 881_66b3267fe2093.pdf |