Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1024283 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 949,1 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 5073,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 951_66d181035e603.pdf |