Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101139 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 244,06 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 974_66d18913cfeb9.pdf |