Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 524008662 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | PAPERMAX s.r.o., Dukelská 1148, 73961 Lyžbice |
Uhradená suma s DPH: | 23,35 |
Predmet: | Materiál, dobierka |
Faktúra PDF: | 998_66ebdface9cd1.pdf |