Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 224230414 |
Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 456,54 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202308075_65015ee6cfd72.pdf |