Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8334374620 |
Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81752 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,40 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 202308077_6501658873dbb.pdf |