Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4591937099 |
Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 445,29 |
Predmet: | PHM |
Faktúra PDF: | 202308082_6501677f7e299.pdf |