Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 2024510051 | 
| Dátum úhrady: | 06.09.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., 97401 Čerín 64 | 
| Uhradená suma s DPH: | 252,02 | 
| Predmet: | Čerín.min. | 
| Faktúra PDF: | 1030_66ebeb8a8e07c.pdf | 
										
										
										