Späť na zoznam
Číslo faktúry:232013396
Dátum úhrady:20.09.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:170,94
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202309006_65151f76275fe.pdf