Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 232013396 |
Dátum úhrady: | 20.09.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 170,94 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202309006_65151f76275fe.pdf |