Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 09/2024 | 
| Dátum úhrady: | 18.09.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany | 
| Uhradená suma s DPH: | 349,25 | 
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce | 
| Faktúra PDF: | 1053_66f53eaa708e6.pdf | 
										
										
										