Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023017 |
Dátum úhrady: | 08.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 612,78 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202309027_65152db8af19e.pdf |