Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023010680 |
Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | TOMÁŠ spol. s r.o., 96601 Dolná Ždaňa 142 |
Uhradená suma s DPH: | 2442,00 |
Predmet: | KZ kone granulovaná |
Faktúra PDF: | 202309030_65152ebd2d828.pdf |