Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 12013-13-000084 |
Dátum úhrady: | 19.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
Uhradená suma s DPH: | 56,35 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202301109_63f8778f50e2f.pdf |