Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 10/2024 |
Dátum úhrady: | 01.10.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 811,92 |
Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
Faktúra PDF: | 1124_66fd36ded780c.pdf |