Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 242000060 | 
| Dátum úhrady: | 01.10.2024 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 | 
| Uhradená suma s DPH: | 9354,50 | 
| Predmet: | Stavebné práce | 
| Faktúra PDF: | 1127_66fd37da9a226.pdf | 
										
										
										