Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 10241140 |
Dátum úhrady: | 18.09.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | FORK s.r.o., Pribinova 274/4, 03601 Martin |
Uhradená suma s DPH: | 242,00 |
Predmet: | Materiál, preprava |
Faktúra PDF: | 1132_66fd39a110b19.pdf |