Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8361058528 |
Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 16,76 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 202309093_652e3da793149.pdf |