Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1023421 |
Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 408,12 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202309098_652e40bdcbee3.pdf |