Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 232000091 |
Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 32,40 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202301012_63d231ea02cc0.pdf |