Späť na zoznam
Číslo faktúry:232000091
Dátum úhrady:26.01.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:32,40
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202301012_63d231ea02cc0.pdf