Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20230201 |
Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 190,64 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202310059_654b351e32079.pdf |