Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 7010942270 |
Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 91000 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | - 2948,18 |
Predmet: | Opravná faktúra |
Faktúra PDF: | 202310073_654b42407c239.pdf |