Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101751 |
Dátum úhrady: | 16.11.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 533,74 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202311002_65705d971b3cc.pdf |