Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102311053 |
Dátum úhrady: | 16.11.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 60,00 |
Predmet: | Školenie |
Faktúra PDF: | 202311011_657060107767b.pdf |