Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2305004061 |
Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 551,54 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202311017_657061742ee9a.pdf |