Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 232000079 |
Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 198,00 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 202311034_65816b573a723.pdf |