Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8361071639 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 53,34 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 202311090_65818ba9e83ae.pdf |