Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8361072525 |
Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 160,14 |
Predmet: | Vodné, stočné |
Faktúra PDF: | 202311098_65818e3536480.pdf |