Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101945 |
Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 544,28 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202312003_659fb7a7aa874.pdf |