Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 224230606 |
Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 2233,01 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202312030_65a4f61755109.pdf |