Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 302904 |
Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
Uhradená suma s DPH: | 221,52 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202312041_65a4f9a02f9fb.pdf |