Späť na zoznam
Číslo faktúry:302904
Dátum úhrady:20.03.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201
Uhradená suma s DPH:221,52
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202312041_65a4f9a02f9fb.pdf