Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 230364 |
Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 239,29 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202312095_65b0cf07146f2.pdf |