Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20204 |
Dátum úhrady: | 19.12.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Igor Šulek, Hlavná 173, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 2480,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 1557_6790e9dfa569c.pdf |