Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4241800 |
Dátum úhrady: | 18.12.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MOGER s.r.o., 95843 Krásno 155 |
Uhradená suma s DPH: | 403,20 |
Predmet: | Zimná prac. bunda |
Faktúra PDF: | 1567_6790ecff7823c.pdf |