Späť na zoznam
Číslo faktúry:2024 12
Dátum úhrady:13.01.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:900,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:1596_67a08cb035f72.pdf