Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 230100058 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Chutnô s.r.o., Trnavská 525, 91943 Cífer |
Uhradená suma s DPH: | 420,00 |
Predmet: | Ľan |
Faktúra PDF: | 202302066_6409b36134124.pdf |