Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 300240462 |
Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1099,90 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 186_65e6e9211065f.pdf |