Späť na zoznam
Číslo faktúry:2023 02
Dátum úhrady:13.03.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:850,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:202302071_6409b54bdf1ae.pdf