Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20230154 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ronchem s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
Uhradená suma s DPH: | 287,28 |
Predmet: | Eutergel |
Faktúra PDF: | 202302074_6409dd29cf85d.pdf |