Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202230040 |
Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovenské biologické služby a.s., Kremnička 2, 97405 Banská Bystrica |
Uhradená suma s DPH: | 600,00 |
Predmet: | Dusík |
Faktúra PDF: | 202302082_6409dff6ab276.pdf |