Späť na zoznam
Číslo faktúry:8323771672
Dátum úhrady:20.03.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81752 Bratislava
Uhradená suma s DPH:72,29
Predmet:Telekomunikačné služby
Faktúra PDF:202302093_6412d9c7329d1.pdf