Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202300272 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 177,45 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202303011_641d4abaab84b.pdf |